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财务部召开内部审计结果通报会
发布时间:2016-07-06  文章作者:马悦

    为加强研究院下属公司及办事处的财务管理,2季度财务部组织人员完成了对南京办事处及华泽公司的财务检查及内部审计工作。

    近日,财务部分别组织召开了财务检查和审计情况的专题通报会,主要通报了2014年及2015年南京办事处及华泽公司内审中发现存在的问题以及对今后财务管理工作提出相关整改和要求。

    杨健院长出席会议并讲话,分别肯定了南京办事处、华泽公司近年来在生产经营方面取得的成绩,并就审计整改工作作出明确要求。一是南京办事处、华泽公司要高度重视审计意见和建议,建立整改工作责任制,认真研究审计工作中反映的普遍性、倾向性问题,结合院财务管理制度及时整改、修订和完善南京办事处及华泽公司的内部制度,不断提高财务管理水平;二是在科研创新、品牌经营、产业经营、提高技术含量等方面做了明确要求,生产经营工作要注重规模,更要经营的质量,要转变思路从单纯经济总量增长向经济总量和质量双增长转变;三是要求南京办事处、华泽公司必须守法经营,各项经济活动必须依法、依规来开展,要确保研究院各项事业健康、稳定、持续的发展,确保国有资产的保值增值。

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